Здравствуйте!
У меня учредители приняли решение, что мы не будем требовать возмещения НДС
И для большей безопасности сказали не показывать НДС к возмещению в декларации, хотя все документы собраны и просто в идеальном порядке 😀
Могу ли я принять услуги на 20 (26) счет без учета НДС, а сам НДС оставить "висеть" на 19 счете, не делая записи в книгу покупок?
Насколько это безопасно? Или лучше НДС списать сразу на 91.02 "не для НУ"? 😉